Descrizione Lavoro
Per conto di una Multinazionale di riferimento a livello globale, siamo alla ricerca di un Tax Manager con solida esperienza, che desideri assumere un ruolo chiave nella gestione fiscale strategica e operativa del Gruppo.
Il professionista selezionato sarà responsabile di garantire la conformità fiscale, l'ottimizzazione e il coordinamento delle attività tributarie, in stretta collaborazione con il Group Tax Department e i consulenti internazionali.
Contratto: Assunzione diretta in Azienda.
RAL indicativa tra i 40.000€ ed i 50.000€
Incentivi: Premi di produzione esenti da imposte.
Welfare: Bonus welfare annuale di 800€ netti.
Benefit: Buoni pasto da 11€ netti per ogni giorno lavorato.
RESPONSABILITA'
Il candidato gestirà un'ampia gamma di responsabilità, che spaziano dalla compliance quotidiana alla pianificazione strategica:
I. Pianificazione e Conformità Fiscale Strategica
Monitoraggio Normativo: Monitorare proattivamente i cambiamenti nel panorama normativo fiscale nazionale e internazionale, valutando il loro impatto sul business e fornendo raccomandazioni operative.
Fiscalità Internazionale e Transfer Pricing: Assicurare l'aggiornamento continuo del modello di Transfer Pricing (TP), curando la raccolta, la classificazione e la conservazione della documentazione TP rilevante.
Global Minimum Tax (Pilastro II): Fungere da referente interno per l'applicazione della normativa sulla Tassazione Minima Globale (Pilastro II).
Cooperative Compliance: Implementare il modello di cooperative compliance aziendale, operando come Tax Controller ai sensi del modello stesso.
Pianificazione Fiscale: Sviluppare e implementare strategie di pianificazione e ottimizzazione fiscale, in linea con le policy di Gruppo.
II. Operatività e Compliance Fiscale
Adempimenti Periodici: Predisporre tutti gli adempimenti fiscali periodici (Liquidazioni IVA, Intrastat, Comunicazioni periodiche, IMU e altre imposte/tasse locali).
Imposte sul Reddito: Calcolo, predisposizione e monitoraggio delle imposte sui redditi.
Contratti: Analisi e verifica delle implicazioni fiscali dei contratti interaziendali e con clienti/fornitori, fornendo tax recommendations per l'implementazione dei progetti.
Regimi Speciali: Gestire puntualmente tutti gli adempimenti connessi ai regimi di perfezionamento attivo e offset.
Riconciliazioni: Monitorare e riconciliare dichiarativi e registri con la documentazione di supporto (es. bollette doganali, registri IVA).
III. Gestione, Audit e Consulenza
Gestione Agevolazioni: Monitorare le agevolazioni fiscali disponibili, predisporre le domande di contributo e benefici applicabili, curando la rendicontazione e il rispetto dei limiti normativi.
Audit e Verifiche: Supportare attivamente gli audit interni (inclusi quelli di Gruppo) e le verifiche fiscali esterne.
Coordinamento Esterno: Fungere da punto di contatto e coordinamento per consulenti fiscali esterni (nazionali ed esteri), garantendo il corretto adempimento degli obblighi locali (es. liquidazioni IVA estere).
Procedure: Redigere e integrare le procedure fiscali nel sistema di governance aziendale.
Formazione: Laurea in Economia o disciplina affine.
Specializzazione: Master in Diritto Tributario o Specializzazione equivalente fortemente preferenziale.
Esperienza: Minimo 5 anni di esperienza maturata in ruoli analoghi presso studi fiscali-tributari di rilievo o in posizioni equivalenti all'interno di realtà multinazionali strutturate.
Competenze Linguistiche: buona conoscenza della lingua inglese (Livello B2/C1).
Strumenti: Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office.
Soft Skills: Elevate capacità di problem solving, spiccate capacità di pensiero analitico e ottime doti comunicative e di espressione scritta/orale (necessarie per interfacciarsi con il management).
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